2021年8月6日下午,医院召开内部审计领导小组成立后第二次会议。内部审计工作领导小组组长、院长马明祥主持会议,党委书记曹正清出席会议并作了重要指示。
精细化管理部主任雷明军宣读并领学《常德市妇幼保健院内部审计工作规定》、《常德市妇幼保健院内部审计实施管理办法》和《常德市妇幼保健院关于进一步规范物资、工程项目采购前询价工作的通知》等文件。
会议听取并审议通过了精细化管理部所作的《关于2021年上半年内部审计工作总结及下半年内部审计工作计划》报告。
与会人员一致认为,内部审计工作很有必要;内审部门要发挥主观能动性,进一步强化监督职能;相关职能部门要及时与内审部门协同配合,首先自身要规范工作流程;内审工作要加强信息化建设。
内部审计工作领导小组组长马明祥指出:内部审计工作是为了规范医院经济活动,保护各部门工作人员履职行为,防范廉政风险。内部审计是制度,是流程,是监督,是纪律。内审部门工作与各部门目标是一致的,内审部门要提高工作效率。内审工作国家有相关法律依据,其工作具有相对独立性,也是内部控制的要求。
院党委书记曹正清强调,内部审计工作十分重要。内审工作要规范工作流程,保证工作效率。医院要建立招采专家库,分类别建立专家库。内部审计工作要建立PDCA循环机制。医院经济活动,内审部门要全程参与,也是内控要求;各部门要明确职责,找准位置,不越位,不缺位。经济活动过程中,一定要程序合法;一定要有底线思维,不越红线;各职能部门要主动对照制度,主动接受内审监督;要守规矩,降低廉政风险,充分认识内审工作的重要性。
(撰稿:肖棨明 刘丹 审核:孙立红)
![]() ![]() ![]() ![]() |
版权所有:常德市妇幼保健院 网站备案:湘ICP备20012149号-1
主办单位:常德市妇幼保健院 技术支持:常德市数据局(常德市行政审批服务局)
医院地址: 湖南省常德市洞庭大道1058号 联系我们:0736-7717360